Ceturtdiena, 26. februāris
Evelīna, Aurēlija, Mētra
weather-icon
+-6° C, vējš 3.27 m/s, D vēja virziens
ReKurZeme.lv bloku ikona

Dienvidkurzemes novada budžeta izdevumos šogad plāno 16,3% pieaugumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms šogad prognozēts 74,88 miljoni eiro, kas būs par 16,3% jeb 10,5 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada izpilde, liecina deputātu apstiprinātais Dienvidkurzemes novada budžets 2026. gadam.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 69 373 236 eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2,8%. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti, vēsta LETA.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas (FM) datiem šim gadam ir 28 183 965 eiro – par 4,8% jeb 1 300 479 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 41%.

Nekustamā īpašuma nodokļi plānoti 2 762 447 eiro apmērā, proti, par 12% mazāk nekā iekasēts 2025. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos veidos 4%. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 275 454 eiro, par ēkām un inženierbūvēm – 322 337 eiro un mājokļiem – 164 656 eiro.

Finanšu ministrija, pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi, veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 9 273 333 eiro, kas ir par 5% jeb 464 862 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauta valsts budžeta dotācija, kuru valsts šogad novadam paredzējusi 640 887 eiro, kas ir par 16 503 eiro mazāk nekā 2025. gadā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek piesardzīgi plānoti 500 000 eiro apjomā.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā šogad tiek plānots 810 895 eiro.

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 105 916 eiro apmērā jeb 3% apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 0,5% mazāk, nekā saņemts iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2026. gadā tiek plānots 19 991 398 eiro apmērā, kas ir par 4,8% jeb 921 695 eiro vairāk nekā saņemts 2025. gadā.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 15 346 672 eiro, kas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš.

Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 809 875 eiro. No Nacionālās veselības dienesta plānots saņemt 214 875 eiro jeb 0,2% vairāk nekā 2025. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 464 002 eiro apjomā, tajā skaitā 972 902 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un 451 000 eiro sociāliem pabalstiem.

Iepriekšējā gadā pašvaldība saņēma no valsts Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 000 926 eiro, bet šogad plānots saņemt 5 100 534 eiro, kas ir 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 600 000 eiro. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 300 eiro, kas ir par 12% mazāk, nekā samaksāts iepriekšējā gadā.

Vislielākais izdevumu apjoms budžetā plānots izglītības nozarei – 34 737 441 eiro, kas ir 46% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, un izdevumu pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi 11%. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, papildus izglītības pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 364 857 eiro apmērā, kas ir 1,8% no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 864 814 eiro, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 301 050 eiro apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts “Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas” – 175 503 eiro un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts “Prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana” – 23 490 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi plānoti 6 028 027 eiro, kas ir par 9% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskās darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 199 595 eiro jeb 8,3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 32% vairāk nekā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 2 661 155 eiro paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir par 7% vairāk nekā iepriekšējā gadā izlietots. Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai plānota 1 912 820 eiro.

No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 44 684 eiro, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 228 605 eiro. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi pašvaldību ēku tehniskā atzinuma sagatavošanai 100 000 eiro. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 102 330 eiro projektā “Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā”, 102 408 eiro projektam “Panorāmas maršruta attīstība – Dienvidkurzeme” un 12 687 eiro projektam “Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē”.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 0,7% jeb 519 409 eiro, tajā skaitā meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī kanalizācijas notekūdeņu projektu izstrāde Vaiņodei un Pāvilostai.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 14% no pamatbudžeta izdevumiem jeb 10 610 885 eiro, kas ir par 29% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļu veido pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 90 000 eiro. Lielākais izmaksu pieaugums plānots projektam “Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība” – 2 099 488 eiro.

Iepriekšējā gada īstenotais projekts ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņai ļauj šajā gadā paredzēt šim mērķim līdzekļus 396 600 eiro, kas ir par 28% mazāk nekā gadu iepriekš, tomēr apgaismojuma uzturēšanas izmaksas plānotas par 11% vairāk nekā gadu iepriekš. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 75 000 eiro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 66 873 eiro, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 eiro, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai – 70 000 eiro.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk – 1,2% no pamatbudžeta izdevumiem, proti, 917 130 eiro, bet pret iepriekšējā gada izpildi plānots 14% pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietot 8,1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem jeb 6 036 976 eiro, kas ir par 12% vairāk nekā iztērēts iepriekšējā gadā.

Sociālajai aizsardzībai šogad plānoti 8 463 308 eiro, kas ir 11,3% no pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Sociālajiem pabalstiem 2026. gada budžetā paredzēts finansējums 3 333 960 eiro, kas ir par 12% vairāk nekā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas pašlaik budžeta prognozē paredzēts 112 634 eiro. Lielākie projekta līdzekļi plānoti apgūt 754 008 eiro Eiropas Sociālā fonda projektā “Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām”.

Kopējā pašvaldības pamatbudžeta atlīdzības summa plānota 42 222 397 eiro, kas ir 56% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām, pamatojoties uz domes lēmumiem, plānotas 870 290 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 2,3 reizes vairāk nekā izsniegts 2025. gadā.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 456 061 eiro apmērā, kas ir par 28% mazāk nekā gadu iepriekš.

Kapitālieguldījumi plānoti 14,7% no kopējiem izdevumiem jeb 10 989 149 eiro, un tas ir divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā apgūts.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu kopsumma 2026. gada sākumā ir 16 668 000 eiro, bet atmaksājamā summa šogad ir 1 821 000 eiro.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir seši galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un viens studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa 2026. gada sākumā ir 1 072 345 eiro.

Pašvaldības kopējās parādsaistības 2026. gada sākuma sasniedza 21,5 miljonus eiro.

Foto – Uldis Dobelis

ReKurZeme.lv bloku ikona Komentāri

ReKurZeme.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.